為貫徹落實高質量發展要求,確保全面預算工作有序開展,推動各職能部門、子公司加強預算管理,近日,公司財務部遵循陜西有色金屬集團《關于做好2025年度企業預算編制工作的通知》要求,結合公司實際,圍繞公司發展規劃,深入研判公司外部經濟形勢和內部發展情況,順利完成2025年度全面預算工作。
在預算工作籌備中,財務部認真總結往年預算工作經驗,提高自身政治站位,切實加強組織領導,明確責任,統籌協調公司各職能部門及子公司預算工作進度,為本次全面預算工作的順利完成打下堅實基礎。
本次預算工作由財務部牽頭,各職能部門及子公司積極配合,從思想上高度重視,以“穩增長、保運行、防風險”作為工作重點,精細成本管控,強化風險控制。在編制預算表時,嚴格按照預算編制工作的總體要求以及編制要點,以效益為導向,以成本可控為原則,從日常工作出發,充分確保此次全面預算工作具有高度的合理性、合規性,充分發揮預算的指導和控制作用。
全面預算是涵蓋公司各類業務的一項復雜而細致的綜合性工作,財務部在公司領導的支持和幫助下,及時準確地完成財務預算工作,確立了2025年公司盈利能力、營運能力、償債能力目標,在努力實現公司低成本高效率運營的同時,進一步提高財務管理水平,促進經濟結構優化,對公司的可持續、高質量發展提供有力保障。